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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2423 Data de lançamento: 31/03/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3390.39.11.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 20 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,PELO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E LOCAÇÃO DE SOFTWERES,UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-020/2014,CONTRATO Nº090/2014 E 1º ADITIVO CONTRATUAL............ -PAGAMENTO REF.MÊS MARÇO/2016... 0,00 1.376,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2016 PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,PELO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E LOCAÇÃO DE SOFTWERES,UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-020/2014,CONTRATO Nº090/2014 E 1º ADITIVO CONTRATUAL............ -PAGAMENTO REF.MÊS MARÇO/2016... 1.376,23
04/05/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. 1.376,23
10/05/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2423/2016 DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637 1.376,23
TOTAL 1.376,23 1.376,23 1.376,23
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.