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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: G H M DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2460 Data de lançamento: 31/03/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção e conservação das Estradas Municipais do Interior
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CIDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS...... -REMENDO QUENTE ROLO DE 1KG..... 39,00 78,00
4.00 -REMENDO Nº3 CAIXA C/40......... 26,00 104,00
4.00 -REMENDO Nº2 CAIXA C/40......... 25,00 100,00
4.00 -MANCHÃO VD2 CAIXA C/20......... 78,00 312,00
4.00 -MANCHÃO VD3 CAIXA C/10......... 44,00 176,00
3.00 -MANCHÃO VD4 CAIXA C/10......... 50,00 150,00
3.00 -MANCHÃO VD5 CAICA C/10......... 89,00 267,00
2.00 -MANCHÃO VD6 CAIXA C/10......... 175,00 350,00
2.00 -MANCHÃO DV7 CAIXA C/10......... 265,00 530,00
1.00 -MANCHÃO VD8 CAIXA C/5.......... 165,00 165,00
1.00 -MANCHÃO VD9 CAIXA C/5.......... 225,00 225,00
20.00 -MAN.RACK 10 QUENTE............. 3,90 78,00
20.00 -MAN.RACK 12 QUENTE............. 4,90 98,00
15.00 -VÁLVULA GRANDE................. 16,50 247,50
20.00 -VÁLVULA MÉDIA.................. 9,00 180,00
20.00 -VÁLVULA P/PNEU AUTOMÓVEL....... 1,00 20,00
5.00 -COLA A QUENTE LATA DE 1KG...... 36,00 180,00
5.00 -COLA A FRIO LATA DE 225gr...... 25,00 125,00
2.00 -VASELINA BALDE DE 3.600........ 39,00 78,00
3.00 -REFIL P/CONS.PNEU SEM CAMARA CAIXA C/60....................... 30,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS...... -REMENDO QUENTE ROLO DE 1KG..... -REMENDO Nº3 CAIXA C/40......... -REMENDO Nº2 CAIXA C/40......... -MANCHÃO VD2 CAIXA C/20......... -MANCHÃO VD3 CAIXA C/10......... -MANCHÃO VD4 CAIXA C/10......... -MANCHÃO VD5 CAICA C/10......... -MANCHÃO VD6 CAIXA C/10......... -MANCHÃO DV7 CAIXA C/10......... -MANCHÃO VD8 CAIXA C/5.......... -MANCHÃO VD9 CAIXA C/5.......... -MAN.RACK 10 QUENTE............. -MAN.RACK 12 QUENTE............. -VÁLVULA GRANDE................. -VÁLVULA MÉDIA.................. -VÁLVULA P/PNEU AUTOMÓVEL....... -COLA A QUENTE LATA DE 1KG...... -COLA A FRIO LATA DE 225gr...... -VASELINA BALDE DE 3.600........ -REFIL P/CONS.PNEU SEM CAMARA CAIXA C/60....................... 3.553,50
05/04/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA. 3.553,50
06/04/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2460/2016 GHM DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - 12116 3.553,50
TOTAL 3.553,50 3.553,50 3.553,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.