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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: GORGES E GORGES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2489 Data de lançamento: 04/04/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SAUDE BUCAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE ODONTOLOGIA, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - CALEN......................... 43,95 263,70
2.00 - CIMENTO ENDODÔNTICO AHPLUS.... 286,90 573,80
2.00 - GESSO EXTRA DURO VERDE........ 21,90 43,80
3.00 - PINCÉL DESCARTÁVEL P/APLICAÇÃO DE ADESIVO...................... 8,90 26,70
3.00 - OBTURADOR PROVISÓRIO.......... 14,40 43,20
6.00 - FITA MATRIZ METÁLICA 5mm...... 1,80 10,80
2.00 - PAPEL P/ENV. AUTOCLAVE 250mm.. 65,90 131,80
2.00 - PAPEL PARA ENV.AUTOCLAVE 50mm. 13,30 26,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2016 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE ODONTOLOGIA, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - CALEN......................... - CIMENTO ENDODÔNTICO AHPLUS.... - GESSO EXTRA DURO VERDE........ - PINCÉL DESCARTÁVEL P/APLICAÇÃO DE ADESIVO...................... - OBTURADOR PROVISÓRIO.......... - FITA MATRIZ METÁLICA 5mm...... - PAPEL P/ENV. AUTOCLAVE 250mm.. - PAPEL PARA ENV.AUTOCLAVE 50mm. 1.120,40
19/04/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. 1.120,40
19/04/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2489/2016 GORGES E GORGES LTDA - 9567 1.120,40
TOTAL 1.120,40 1.120,40 1.120,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.