Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: DELVAUX E RIBAS LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2505 |
Data de lançamento: |
04/04/2016 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
PAB - FIXO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA ITK 8547 E SPIN PLACA IUT 9996, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE: - PARABRISA(AMBULÂNCIA ITK 8547)............................ |
1.030,00 |
1.030,00 |
1.00 |
- MANGUEIRA DE ÁGUA............. |
85,00 |
85,00 |
2.00 |
- ADITIVO....................... |
35,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/04/2016 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA ITK 8547 E SPIN PLACA IUT 9996, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE: - PARABRISA(AMBULÂNCIA ITK 8547)............................ - MANGUEIRA DE ÁGUA............. - ADITIVO....................... |
1.185,00 |
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13/04/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. |
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1.185,00 |
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13/04/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2505/2016
DELVAUX E RIBAS LTDA ME - 11422 |
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1.185,00 |
TOTAL |
1.185,00 |
1.185,00 |
1.185,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.