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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: DELVAUX E RIBAS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2505 Data de lançamento: 04/04/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA ITK 8547 E SPIN PLACA IUT 9996, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE: - PARABRISA(AMBULÂNCIA ITK 8547)............................ 1.030,00 1.030,00
1.00 - MANGUEIRA DE ÁGUA............. 85,00 85,00
2.00 - ADITIVO....................... 35,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2016 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA ITK 8547 E SPIN PLACA IUT 9996, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE: - PARABRISA(AMBULÂNCIA ITK 8547)............................ - MANGUEIRA DE ÁGUA............. - ADITIVO....................... 1.185,00
13/04/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. 1.185,00
13/04/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2505/2016 DELVAUX E RIBAS LTDA ME - 11422 1.185,00
TOTAL 1.185,00 1.185,00 1.185,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.