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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2511 Data de lançamento: 04/04/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Assistencia Social a População Carente
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUIR A RAMPA DE ACESSO A CASA DA SRA.MARIA ISABEL GRAEFF,RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA HERMES GIOVANE MELA N° 226, COHAB, SALTO DO JACUI RS. CONFORME O OFÍCIO N°01/2016 SMS/SAUDE MENTAL, ESSA RAMPA SE FAZ NECESSÁRIO P/ QUE A SRA. MARIA ISABEL SEJA CONTEMPLADA COM UMA CADEIRA MOTORIZADA........... - SACO DE CIMENTO.............. 30,00 60,00
0.50 - AREIA MÉDIA................... 120,00 60,00
1.00 - ALVENARITE.................... 4,00 4,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2016 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUIR A RAMPA DE ACESSO A CASA DA SRA.MARIA ISABEL GRAEFF,RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA HERMES GIOVANE MELA N° 226, COHAB, SALTO DO JACUI RS. CONFORME O OFÍCIO N°01/2016 SMS/SAUDE MENTAL, ESSA RAMPA SE FAZ NECESSÁRIO P/ QUE A SRA. MARIA ISABEL SEJA CONTEMPLADA COM UMA CADEIRA MOTORIZADA........... - SACO DE CIMENTO.............. - AREIA MÉDIA................... - ALVENARITE.................... 124,00
09/09/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN. 124,00
30/12/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2511/2016 FABIANO BERTOLIN - 3701 124,00
TOTAL 124,00 124,00 124,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.