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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2516 Data de lançamento: 05/04/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER......... - PAREDE PINUS.................. 23,00 69,00
19.00 - PARAFUSO C/BUCHA.............. 0,25 4,75
1.00 - BROCA VIDGA 6................. 0,00 6,00
2.00 - CANO 60....................... 12,00 24,00
1.00 - VEDA ROSCA.................... 4,00 4,00
1.00 - FOLHA LIXA.................... 1,50 1,50
1.00 - VEDA ROSCA LIQ................ 17,00 17,00
1.00 - REGISTRO 60M.................. 32,00 32,00
1.00 - ADAPT 60X2.................... 7,50 7,50
1.00 - ADESIVO COLA CANO............. 5,00 5,00
1.00 - LUVA 60....................... 8,20 8,20
2.00 - JOELHO 60..................... 13,00 26,00
67.00 - FORRO PVC..................... 12,80 857,60
5.00 - MASSA FINA.................... 10,50 52,50
24.00 - RIPAS 5 X 5,40................ 7,80 187,20
2.00 - PREGO 12 X 12................. 11,50 23,00
3.00 - PREGO 16 X 24................. 8,50 25,50
10.00 - CANTOS PVC INTERNO............ 2,50 25,00
6.00 - EMENDA PVC FORRO.............. 1,00 6,00
1.00 - SELADOR ACRÍLICO.............. 103,00 103,00
1.00 - SUPER LAVÁVEL BRANCO.......... 350,00 350,00
2.00 - MASSA CORRIDA................. 8,50 17,00
3.00 - LIXA N°60..................... 3,00 9,00
3.00 - LIXA N° 180................... 3,00 9,00
1.00 - BANDEJA TINTA................. 6,00 6,00
2.00 - ROLO LÃ....................... 28,50 57,00
1.00 - CABO EXTENSOR ROLO............ 33,00 33,00
1.00 - CABO P/ROLO................... 7,00 7,00
2.00 - PINCÉIS 2 ¹/²"................ 5,00 10,00
2.00 - ESPÁTULAS C/CABO DE MADEIRA... 8,00 16,00
46.00 - RODA FORRO PVC................ 3,90 179,40
1.00 - DISCO CORTE................... 5,00 5,00
1.00 - ADAP.60 X 2................... 7,50 7,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/04/2016 EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER......... - PAREDE PINUS.................. - PARAFUSO C/BUCHA.............. - BROCA VIDGA 6................. - CANO 60....................... - VEDA ROSCA.................... - FOLHA LIXA.................... - VEDA ROSCA LIQ................ - REGISTRO 60M.................. - ADAPT 60X2.................... - ADESIVO COLA CANO............. - LUVA 60....................... - JOELHO 60..................... - FORRO PVC..................... - MASSA FINA.................... - RIPAS 5 X 5,40................ - PREGO 12 X 12................. - PREGO 16 X 24................. - CANTOS PVC INTERNO............ - EMENDA PVC FORRO.............. - SELADOR ACRÍLICO.............. - SUPER LAVÁVEL BRANCO.......... - MASSA CORRIDA................. - LIXA N°60..................... - LIXA N° 180................... - BANDEJA TINTA................. - ROLO LÃ....................... - CABO EXTENSOR ROLO............ - CABO P/ROLO................... - PINCÉIS 2 ¹/²"................ - ESPÁTULAS C/CABO DE MADEIRA... - RODA FORRO PVC................ - DISCO CORTE................... - ADAP.60 X 2................... 2.190,65
19/07/2016 MOTIVO:TROCA DA FONTE DE RECURSO. -2.190,65
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.