Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2518 |
Data de lançamento: |
05/04/2016 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
PAB - FIXO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A VAN DUCATO PLACA IPU 4908,LOTADA NA SEC.MUN.DE SAÚDE: - PNEUS 205/75R16.............. |
589,00 |
2.356,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/04/2016 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A VAN DUCATO PLACA IPU 4908,LOTADA NA SEC.MUN.DE SAÚDE: - PNEUS 205/75R16.............. |
2.356,00 |
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11/04/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. |
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2.356,00 |
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11/04/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2518/2016
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 9546 |
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2.356,00 |
TOTAL |
2.356,00 |
2.356,00 |
2.356,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.