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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2556 Data de lançamento: 06/04/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 2 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEI MUNICIPAL Nº1664/2008........ -FOLHA DE PAGAMENTO Nº15443405.. -ANA PAULA FERNANDES LOVATO,REFERÊNCIA 03/2016........ 0,00 1.012,00
1.00 -IGOR DE MENEZES RUBIM FIUZA,REFERÊNCIA 03/2016......... 0,00 759,00
1.00 -KELLI DE FÁTIMA DE LIMA SEVERO,REFERÊNCIA FEVEREIRO/2016. 0,00 181,24
1.00 -KELLI DE FÁTIMA DE LIMA SEVERO,REFERÊNCIA MARÇO/2016..... 0,00 679,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2016 PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEI MUNICIPAL Nº1664/2008........ -FOLHA DE PAGAMENTO Nº15443405.. -ANA PAULA FERNANDES LOVATO,REFERÊNCIA 03/2016........ -IGOR DE MENEZES RUBIM FIUZA,REFERÊNCIA 03/2016......... -KELLI DE FÁTIMA DE LIMA SEVERO,REFERÊNCIA FEVEREIRO/2016. -KELLI DE FÁTIMA DE LIMA SEVERO,REFERÊNCIA MARÇO/2016..... 2.631,89
06/04/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN. 2.631,89
07/04/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2556/2016 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 9049 2.631,89
TOTAL 2.631,89 2.631,89 2.631,89
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.