Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE TONNER PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DA SAÚDE INDÍGENA, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - TONNER 285A...................
98,00
196,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE TONNER PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DA SAÚDE INDÍGENA, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - TONNER 285A...................
196,00
08/04/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
196,00
11/04/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2575/2016
EILTON ILDEMAR NEU - 3660
196,00
TOTAL
196,00
196,00
196,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.