PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE MARÇO/2016 PELOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13..... -1.062,08L DE GASOLINA(VW/GOL IQW-8536)........................
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4.406,37
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2016
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE MARÇO/2016 PELOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13..... -1.062,08L DE GASOLINA(VW/GOL IQW-8536)........................
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06/04/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.
4.406,37
08/04/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2585/2016
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
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TOTAL
4.406,37
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.