PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE MARÇO/2016 PELOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -7.307,69L DE ÓLEO DIESEL.......
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22.409,53
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/04/2016
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE MARÇO/2016 PELOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -7.307,69L DE ÓLEO DIESEL.......
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07/04/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.
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12/04/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2593/2016
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
22.409,53
TOTAL
22.409,53
22.409,53
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.