PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE MARÇO/2016 PELOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO (TRAANSPORTE ESCOLAR) ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -6.474,94L DE ÓLEO DIESEL.......
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19.573,83
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/04/2016
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE MARÇO/2016 PELOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO (TRAANSPORTE ESCOLAR) ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -6.474,94L DE ÓLEO DIESEL.......
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07/04/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
19.573,83
13/04/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2596/2016
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
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TOTAL
19.573,83
19.573,83
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.