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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: PRISCILA ANDREA SCAPIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2621 Data de lançamento: 08/04/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção dos Eventos do Municipio
Conta de Despesa: 3390.39.99.10.00.00 - OUTROS SERVIÇOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
45.00 EMPENHO P/ PAGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SALÃO DE BELEZA PARA AS SOBERANAS DO MUNICÍPIO, ONDE PARATICIPAM DE EVENTOS NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO............. - PENTEADOS..................... 100,00 4.500,00
45.00 - MAQUIAGEM..................... 50,00 2.250,00
6.00 - CÍLIOS POSTIÇOS............... 50,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2016 EMPENHO P/ PAGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SALÃO DE BELEZA PARA AS SOBERANAS DO MUNICÍPIO, ONDE PARATICIPAM DE EVENTOS NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO............. - PENTEADOS..................... - MAQUIAGEM..................... - CÍLIOS POSTIÇOS............... 7.050,00
11/05/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE IND.COM.SERV.TURISMO E DESPORTO SR.RICARDO DA COSTA MORAES. 7.050,00
11/05/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE IND.COM.SERV.TURISMO E DESPORTO SR.RICARDO DA COSTA MORAES. 2.900,00
11/05/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2621/2016 - REF. NOTA FISCAL 011.278.458 PRISCILA ANDREA SCAPIN - 3938 2.900,00
11/05/2016 lançamento indevido -7.050,00
02/12/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING. 4.150,00
09/12/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2621/2016 - REF. PGTO. DANFE 013.409.371 SÉRIE 890 PRISCILA ANDREA SCAPIN - 3938 4.150,00
TOTAL 7.050,00 7.050,00 7.050,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.