Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
7.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE ARAME GALVANIZADO P/REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS SOLICITADOS PELA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL .........................
12,50
87,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/04/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE ARAME GALVANIZADO P/REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS SOLICITADOS PELA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL .........................
87,50
16/08/2016
MOTIVO:ANULAÇÃO.
-87,50
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.