Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS SOLICITADOS PELA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL .......................... - MÁSCARA PÓ....................
3,00
9,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/04/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS SOLICITADOS PELA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL .......................... - MÁSCARA PÓ....................
9,00
16/08/2016
MOTIVO:TROCA DA FONTE DE RECURSO.
-9,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.