Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
274 |
Data de lançamento: |
21/01/2016 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALÁRIO |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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13. SALÁRIO REF. |
0,00 |
4.892,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/01/2016 |
13. SALÁRIO REF. |
4.892,67 |
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21/01/2016 |
LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015. |
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4.892,67 |
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21/01/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Subsídios |
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349,29 |
21/01/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLITICOS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Subsídios |
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513,01 |
23/12/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 274/2016
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 |
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4.030,37 |
TOTAL |
4.892,67 |
4.892,67 |
4.892,67 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO |
21/01/2016 |
349,29 |
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Lançada |
INSS contribuição dos segurados |
21/01/2016 |
513,01 |
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Lançada |
TOTAL |
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862,30 |
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