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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: JOAO IBANEZ DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2747 Data de lançamento: 19/04/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.50 EMPENHO P/PAGTO DE DIÁRIA, REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO NO DIA 13/04/2016,EM PORTO ALEGRE RS, PARA CONDUZIR PACIENTES. CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 059/2016, DE 15 DE ABRIL DE 2016, E COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL N°2628/2016....................... 200,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/04/2016 EMPENHO P/PAGTO DE DIÁRIA, REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO NO DIA 13/04/2016,EM PORTO ALEGRE RS, PARA CONDUZIR PACIENTES. CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 059/2016, DE 15 DE ABRIL DE 2016, E COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL N°2628/2016....................... 100,00
19/04/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. 100,00
25/04/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2747/2016 JOAO IBANEZ DA SILVA - 1860 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.