Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2016,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.............. -55 3327 1299
0,00
376,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2016
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2016,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.............. -55 3327 1299
376,25
20/04/2016
LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2016,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.............. -55 3327 1299
376,25
27/04/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2764/2016
OI SA - 8968
376,25
TOTAL
376,25
376,25
376,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.