Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2787 |
Data de lançamento: |
20/04/2016 |
Tipo de empenho: |
PARCELAMENTO - PGFN |
Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
Projeto / Atividade: |
Amortização e Encargos das Dívidas Internas |
Conta de Despesa: |
4690.71.99.05.00.00 - PARCELAMENTO - PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL |
Natureza da despesa: |
PARCELAMENTO DE DÍVIDA |
Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
DIVIDA REFERENTE A AUTOS DE INFRAÇÃO EMITIDOS POR FISCAIS DO MINIST.DO TRABALHO(MULTA DE CLT). -PERÍODO DE APURAÇÃO 29/04/2016. |
0,00 |
937,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/04/2016 |
DIVIDA REFERENTE A AUTOS DE INFRAÇÃO EMITIDOS POR FISCAIS DO MINIST.DO TRABALHO(MULTA DE CLT). -PERÍODO DE APURAÇÃO 29/04/2016. |
937,06 |
|
|
20/04/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. |
|
937,06 |
|
27/04/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2787/2016
MINISTÉRIO DA FAZENDA - 11252 |
|
|
937,06 |
TOTAL |
937,06 |
937,06 |
937,06 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.