Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/04/2016 |
FERIAS REF. PAGAMENTO DOS SERVIDORES 04/2016 |
5.906,97 |
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27/04/2016 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.ABRIL/2016 |
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5.906,97 |
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27/04/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Subsídios |
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956,16 |
27/04/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Subsídios |
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610,51 |
27/04/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Subsídios |
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470,91 |
27/04/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Subsídios |
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31,50 |
27/04/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Subsídios |
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28,60 |
27/04/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Subsídios |
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5,91 |
04/05/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3061/2016
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 |
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3.803,38 |
TOTAL |
5.906,97 |
5.906,97 |
5.906,97 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.