PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE ABRIL/2016 PELO VEÍCULO JUMPER DE PLACAS IPU-4908,DA SEC.MUN.DA SAÚDE ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -533,49L DE ÓLEO DIESEL.........
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1.613,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2016
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE ABRIL/2016 PELO VEÍCULO JUMPER DE PLACAS IPU-4908,DA SEC.MUN.DA SAÚDE ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -533,49L DE ÓLEO DIESEL.........
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09/05/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
1.613,10
16/05/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3309/2016
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
1.613,10
TOTAL
1.613,10
1.613,10
1.613,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.