PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE ABRIL/2016 PELO VEÍCULO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -5.720,83L DE ÓLEO DIESEL.......
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17.778,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/05/2016
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE ABRIL/2016 PELO VEÍCULO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -5.720,83L DE ÓLEO DIESEL.......
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11/05/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
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16/05/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3329/2016
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
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TOTAL
17.778,60
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.