Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: COMERCIO E REPR. MARTINELLI LTDA. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3439 |
Data de lançamento: |
18/05/2016 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do IGD-SUAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
BL- GSUAS FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
9.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE OFICINAS PARA USO NAS ATIVIDADES DOS SCFV, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PAIF NO CRAS.
ROLO FILTRO COM 50 M, 6 MM |
385,00 |
3.465,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/05/2016 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE OFICINAS PARA USO NAS ATIVIDADES DOS SCFV, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PAIF NO CRAS.
ROLO FILTRO COM 50 M, 6 MM |
3.465,00 |
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19/05/2016 |
LANÇAMENTO INDEVIDO |
-3.465,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.