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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3470 Data de lançamento: 19/05/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM USADAS NO CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E E CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ L-1620 2002 PLACAS IKZ CONEXÃO 100- m0-10-10 46,00 46,00
1.00 CONEXÃO 81-65-10-10 46,00 46,00
1.70 MANGA 5/8 0,00 170,00
10.00 GRAXEIRAS 6MM 0,00 8,00
6.00 GRAXEIRAS 45º 5/8 0,00 4,80
8.00 GRAXEIRAS 3/8 RETA 0,00 12,00
4.00 GRAXEIRAS 3/8 45º 0,00 6,00
1.00 CANO DE DESCARGA 103,00 103,00
5.00 PARAFUSOS 14X100 COM PORCA TRAVANTE 0,00 40,00
2.00 PINO DE CENTRO 1/2X8.0MM 9,00 18,00
2.00 GRAMPO DE MOLA 3/4X82X390 45,00 90,00
1.00 MOLA TR 8647-01 180,00 180,00
1.00 PANO MECÂNICO PARA LIMPEZA 6,00 6,00
1.00 DISCO DE DESBASTE 19,00 19,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2016 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM USADAS NO CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E E CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ L-1620 2002 PLACAS IKZ CONEXÃO 100- m0-10-10 CONEXÃO 81-65-10-10 MANGA 5/8 GRAXEIRAS 6MM GRAXEIRAS 45º 5/8 GRAXEIRAS 3/8 RETA GRAXEIRAS 3/8 45º CANO DE DESCARGA PARAFUSOS 14X100 COM PORCA TRAVANTE PINO DE CENTRO 1/2X8.0MM GRAMPO DE MOLA 3/4X82X390 MOLA TR 8647-01 PANO MECÂNICO PARA LIMPEZA DISCO DE DESBASTE 748,80
19/05/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA. 748,80
TOTAL 748,80 748,80 0,00
SALDO A PAGAR 748,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.