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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3501 Data de lançamento: 20/05/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Assistencia Social a População Carente
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
500.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM BANHEIRO PARA À FAMILIA DE ALCEMAR RODRIGUES DE MORAES, RESIDENTE NO HORTO FLORESTAL.CONFORME ESTUDO SOCIAL REALIZADO PELA ASSISTENTE SOCIAL, A SITUAÇÃO DA FAMÍLIA É PRECÁRIA......................... - TIJOLOS 6. FUROS.............. 0,43 215,00
300.00 - TIJOLOS MACIÇOS............... 0,42 126,00
1.00 - REGISTRO DE 20................ 8,20 8,20
4.00 - JOELHOS MISTOS................ 0,92 3,68
1.00 - TORNEIRA SIMPLES.............. 3,50 3,50
1.00 - PREGO DE TELHEIRO............. 12,90 12,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2016 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM BANHEIRO PARA À FAMILIA DE ALCEMAR RODRIGUES DE MORAES, RESIDENTE NO HORTO FLORESTAL.CONFORME ESTUDO SOCIAL REALIZADO PELA ASSISTENTE SOCIAL, A SITUAÇÃO DA FAMÍLIA É PRECÁRIA......................... - TIJOLOS 6. FUROS.............. - TIJOLOS MACIÇOS............... - REGISTRO DE 20................ - JOELHOS MISTOS................ - TORNEIRA SIMPLES.............. - PREGO DE TELHEIRO............. 369,28
27/09/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN. 369,28
27/09/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3501/2016 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME - 11416 369,28
TOTAL 369,28 369,28 369,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.