Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: OI SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3525 |
Data de lançamento: |
20/05/2016 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL/2016,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:... -55 3327 1440 |
0,00 |
479,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/05/2016 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL/2016,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:... -55 3327 1440 |
479,95 |
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20/05/2016 |
LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL/2016,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:... -55 3327 1440 |
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479,95 |
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25/05/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3525/2016
OI SA - 8968 |
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479,95 |
TOTAL |
479,95 |
479,95 |
479,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.