Exercício: 2016 | |
Nome do Credor: DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA. |
Número do empenho: | 3570 | Data de lançamento: | 24/05/2016 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
Unidade: | ASPS | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | SAUDE BUCAL |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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5.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA "UM SALTO DE SORRISOS" PARA O EXERCÍCIO DE 2016................ -FIO PARA SUTURA 3.0 C/24....... | 32,80 | 164,00 |
5.00 | -FIO PARA SUTURA 4.0 C/24....... | 32,80 | 164,00 |
2.00 | -FIO PARA SUTURA 5.0 C/24....... | 38,50 | 77,00 |
20.00 | -LUVA EXTRA/P C/100............. | 18,85 | 377,00 |
30.00 | -LUVA P......................... | 18,85 | 565,50 |
6.00 | -GAZE 09 FIOS................... | 11,60 | 69,60 |
5.00 | -ALGODÃO 500gr.................. | 14,60 | 73,00 |
21.00 | -PONTA ENHANCE CÔNICA........... | 10,25 | 215,25 |
14.00 | -PONTA ENHANCE TAÇA............. | 10,25 | 143,50 |
14.00 | -PONTA ENHANCE DISCO............ | 10,25 | 143,50 |
8.00 | -LUBRIFICANTE UNISPRAY.......... | 64,90 | 519,20 |
3.00 | -VITREMER A3 KIT PÓ+LIQ......... | 294,60 | 883,80 |
2.00 | -FIXADOR........................ | 11,50 | 23,00 |
2.00 | -REVELADOR...................... | 11,50 | 23,00 |
1.00 | -AGULHA 27 G LONGA.............. | 29,30 | 29,30 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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24/05/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA "UM SALTO DE SORRISOS" PARA O EXERCÍCIO DE 2016................ -FIO PARA SUTURA 3.0 C/24....... -FIO PARA SUTURA 4.0 C/24....... -FIO PARA SUTURA 5.0 C/24....... -LUVA EXTRA/P C/100............. -LUVA P......................... -GAZE 09 FIOS................... -ALGODÃO 500gr.................. -PONTA ENHANCE CÔNICA........... -PONTA ENHANCE TAÇA............. -PONTA ENHANCE DISCO............ -LUBRIFICANTE UNISPRAY.......... -VITREMER A3 KIT PÓ+LIQ......... -FIXADOR........................ -REVELADOR...................... -AGULHA 27 G LONGA.............. | 3.470,65 | ||
14/06/2016 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. | 3.470,65 | ||
15/06/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3570/2016 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA. - 9276 | 3.470,65 | ||
TOTAL | 3.470,65 | 3.470,65 | 3.470,65 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |