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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3570 Data de lançamento: 24/05/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SAUDE BUCAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA "UM SALTO DE SORRISOS" PARA O EXERCÍCIO DE 2016................ -FIO PARA SUTURA 3.0 C/24....... 32,80 164,00
5.00 -FIO PARA SUTURA 4.0 C/24....... 32,80 164,00
2.00 -FIO PARA SUTURA 5.0 C/24....... 38,50 77,00
20.00 -LUVA EXTRA/P C/100............. 18,85 377,00
30.00 -LUVA P......................... 18,85 565,50
6.00 -GAZE 09 FIOS................... 11,60 69,60
5.00 -ALGODÃO 500gr.................. 14,60 73,00
21.00 -PONTA ENHANCE CÔNICA........... 10,25 215,25
14.00 -PONTA ENHANCE TAÇA............. 10,25 143,50
14.00 -PONTA ENHANCE DISCO............ 10,25 143,50
8.00 -LUBRIFICANTE UNISPRAY.......... 64,90 519,20
3.00 -VITREMER A3 KIT PÓ+LIQ......... 294,60 883,80
2.00 -FIXADOR........................ 11,50 23,00
2.00 -REVELADOR...................... 11,50 23,00
1.00 -AGULHA 27 G LONGA.............. 29,30 29,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA "UM SALTO DE SORRISOS" PARA O EXERCÍCIO DE 2016................ -FIO PARA SUTURA 3.0 C/24....... -FIO PARA SUTURA 4.0 C/24....... -FIO PARA SUTURA 5.0 C/24....... -LUVA EXTRA/P C/100............. -LUVA P......................... -GAZE 09 FIOS................... -ALGODÃO 500gr.................. -PONTA ENHANCE CÔNICA........... -PONTA ENHANCE TAÇA............. -PONTA ENHANCE DISCO............ -LUBRIFICANTE UNISPRAY.......... -VITREMER A3 KIT PÓ+LIQ......... -FIXADOR........................ -REVELADOR...................... -AGULHA 27 G LONGA.............. 3.470,65
14/06/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. 3.470,65
15/06/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3570/2016 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA. - 9276 3.470,65
TOTAL 3.470,65 3.470,65 3.470,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.