O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3580 Data de lançamento: 25/05/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 3 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
150.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS............... -ÁGUA SANITÁRIA FRS/2LITROS...... 6,90 1.035,00
150.00 -ÁGUA SANITÁRIA FRS/5LITROS...... 14,90 2.235,00
80.00 -ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8 INPM............................. 7,65 612,00
50.00 -ALCOOL GEL 70º EMBALAGEM DE 460ML............................ 5,70 285,00
50.00 -AMACIANTE PARA ROUPA FLORAL FRASCO 2 LITROS.................. 5,95 297,50
15.00 -BALDE GRANDE DE 20 LITROS....... 19,90 298,50
15.00 -BALDE PEQUENO 10 LITROS......... 14,90 223,50
250.00 -BOLSA BRANCA NÃO ALVEJADA 55X70. 5,70 1.425,00
5.00 -DESODORIZADOR DE AR LAVANDA..... 12,90 64,50
100.00 -CERA LIQUIDA INCOLOR FRASCO 5LT. 14,90 1.490,00
80.00 -CERA LIQUIDA VERMELHA FRASCO 5LT 14,90 1.192,00
150.00 -DESINFETANTE FRASCO COM 2 LITROS 5,90 885,00
500.00 -DETERGENTE DE LOUÇA C/GLICERINA. 1,99 995,00
20.00 -ESCOVAS COM CERDAS DURAS,LAVAR ROUPAS........................... 2,20 44,00
200.00 -ESFREGÃO DE AÇO................. 0,70 140,00
150.00 -ESPONJA DE LÃ DE AÇO PACOTE 60G C/8 UNIDADES CADA PACOTE......... 1,97 295,50
300.00 -ESPONJA DUPLA FACE.............. 1,00 300,00
80.00 -ISQUEIRO A GÁS.................. 4,50 360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS............... -ÁGUA SANITÁRIA FRS/2LITROS...... -ÁGUA SANITÁRIA FRS/5LITROS...... -ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8 INPM............................. -ALCOOL GEL 70º EMBALAGEM DE 460ML............................ -AMACIANTE PARA ROUPA FLORAL FRASCO 2 LITROS.................. -BALDE GRANDE DE 20 LITROS....... -BALDE PEQUENO 10 LITROS......... -BOLSA BRANCA NÃO ALVEJADA 55X70. -DESODORIZADOR DE AR LAVANDA..... -CERA LIQUIDA INCOLOR FRASCO 5LT. -CERA LIQUIDA VERMELHA FRASCO 5LT -DESINFETANTE FRASCO COM 2 LITROS -DETERGENTE DE LOUÇA C/GLICERINA. -ESCOVAS COM CERDAS DURAS,LAVAR ROUPAS........................... -ESFREGÃO DE AÇO................. -ESPONJA DE LÃ DE AÇO PACOTE 60G C/8 UNIDADES CADA PACOTE......... -ESPONJA DUPLA FACE.............. -ISQUEIRO A GÁS.................. 12.177,50
23/06/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.Conforme DANFE Nº 890/011561305; 890/011560514. 12.177,50
23/06/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3580/2016 SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS - 10438 12.177,50
TOTAL 12.177,50 12.177,50 12.177,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.