Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
364 |
Data de lançamento: |
22/01/2016 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár |
Órgão: |
SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP |
Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Promoção Comercial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
INSS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL REF. 13° Salário p/ funcionários pagos pela prefeitura. |
0,00 |
719,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/01/2016 |
INSS PARTE PATRONAL REF. 13° Salário p/ funcionários pagos pela prefeitura. |
719,55 |
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22/01/2016 |
LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO,DO EXERCÍCIO 2015.
FOLHA DOS SERVIDORES QUE NÃO FIZERAM EMPRÉSTIMO. |
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719,55 |
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28/12/2016 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARCELAMENTO CFE. PEDIDO 3301395/1903380 |
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-719,55 |
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28/12/2016 |
ESTORNO DE EMPENHO PARCELAMENTO CFE. PEDIDO 3301395/1903380 |
-719,55 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.