Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3683 |
Data de lançamento: |
30/05/2016 |
Tipo de empenho: |
FPSM A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - AT |
Natureza da despesa: |
FPSM |
Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FPSM PARTE PATRONAL REF. PAGAMENTO DOS SERVIDORES 05/2016 |
0,00 |
1.585,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/05/2016 |
FPSM PARTE PATRONAL REF. PAGAMENTO DOS SERVIDORES 05/2016 |
1.585,01 |
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30/05/2016 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MAIO/2016 |
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1.585,01 |
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22/12/2016 |
LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA. PARCELAMENTO CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2271/2016, DE 14/12/2016. |
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-1.585,01 |
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22/12/2016 |
Empenho estornado para enscrição em dívida e parcelamento, conforme Lei n°2271/16, de 14/12/2016. |
-1.585,01 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.