Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3700 |
Data de lançamento: |
30/05/2016 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura |
Conta de Despesa: |
3190.11.09.00.00.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ADICIONAL DE PERICULOSIDADE REF. PAGAMENTO DOS SERVIDORES 05/2016 |
0,00 |
453,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/05/2016 |
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE REF. PAGAMENTO DOS SERVIDORES 05/2016 |
453,49 |
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30/05/2016 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MAIO/2016 |
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453,49 |
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02/06/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3700/2016
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 |
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453,49 |
TOTAL |
453,49 |
453,49 |
453,49 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.