Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/05/2016 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. PAGAMENTO DOS SERVIDORES 05/2016 |
31.045,64 |
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30/05/2016 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MAIO/2016 |
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31.045,64 |
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30/05/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Educ Infant FUNDEB |
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3.481,92 |
30/05/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Educ Infant FUNDEB |
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3.037,73 |
30/05/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Educ Infant FUNDEB |
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2.666,23 |
30/05/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Educ Infant FUNDEB |
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1.479,90 |
30/05/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Educ Infant FUNDEB |
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1.009,35 |
30/05/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Educ Infant FUNDEB |
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674,70 |
30/05/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Educ Infant FUNDEB |
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108,95 |
30/05/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Educ Infant FUNDEB |
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108,00 |
30/05/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Educ Infant FUNDEB |
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83,32 |
30/05/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Educ Infant FUNDEB |
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40,54 |
02/06/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3716/2016
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 |
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18.355,00 |
TOTAL |
31.045,64 |
31.045,64 |
31.045,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.