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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3780 Data de lançamento: 30/05/2016
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. PAGAMENTO DOS SERVIDORES 05/2016 0,00 7.505,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2016 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. PAGAMENTO DOS SERVIDORES 05/2016 7.505,67
30/05/2016 LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MAIO/2016 7.505,67
02/06/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3780/2016 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 7.505,67
TOTAL 7.505,67 7.505,67 7.505,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.