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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3831 Data de lançamento: 30/05/2016
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. PAGAMENTO DOS SERVIDORES 05/2016 0,00 2.422,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2016 GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. PAGAMENTO DOS SERVIDORES 05/2016 2.422,49
30/05/2016 LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MAIO/2016 2.422,49
02/06/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3831/2016 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 2.422,49
TOTAL 2.422,49 2.422,49 2.422,49
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.