Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS............
.................................
-COMPETÊNCIA MAIO/2016...........
2.287,29
2.287,29
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2016
REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS............
.................................
-COMPETÊNCIA MAIO/2016...........
2.287,29
02/06/2016
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONF.DESPESA JÁ EFETUADA.
2.287,29
10/06/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4008/2016
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
2.287,29
TOTAL
2.287,29
2.287,29
2.287,29
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.