O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4077 Data de lançamento: 06/06/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DA RETROESCAVADEIRA PAC 2, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÃNSITO....................... - PINO REI SUPERIOR 219000795... 112,00 224,00
2.00 - PINO REI INFERIOR 219000045... 107,90 215,80
2.00 - BUCHAS 21000038............... 24,90 49,80
2.00 - ANEL DE VEDAÇÃO 219000498..... 18,90 37,80
2.00 - BUCHAS 219000784.............. 24,90 49,80
2.00 - BUCHAS 219000034.............. 17,20 34,40
2.00 - ANEL DE VEDAÇÃO 219000497..... 15,30 30,60
16.00 - PRISIONEIRO 219000482......... 6,00 96,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2016 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DA RETROESCAVADEIRA PAC 2, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÃNSITO....................... - PINO REI SUPERIOR 219000795... - PINO REI INFERIOR 219000045... - BUCHAS 21000038............... - ANEL DE VEDAÇÃO 219000498..... - BUCHAS 219000784.............. - BUCHAS 219000034.............. - ANEL DE VEDAÇÃO 219000497..... - PRISIONEIRO 219000482......... 738,20
31/08/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA. 738,20
31/08/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4077/2016 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA - 9826 738,20
TOTAL 738,20 738,20 738,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.