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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SM TECHMEDSER ELETRONICOS LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4105 Data de lançamento: 07/06/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA LEVE NOS EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS DO BLOCO CIRURGICO, AMBULATÓRIO, SALA DE PRÉ-PARTO, SALA GINECOLÓGICA DO HOSPITAL MUN.DR.ADERBAL SCHENEIDER.CONFORME CONTRATO N°085/2016........................ - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA LEVE C/ ATENDIMENTOS TRIMESTRAIS......... OBS: PAGAMENTO TRIMESTRAL. 890,00 3.560,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2016 EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA LEVE NOS EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS DO BLOCO CIRURGICO, AMBULATÓRIO, SALA DE PRÉ-PARTO, SALA GINECOLÓGICA DO HOSPITAL MUN.DR.ADERBAL SCHENEIDER.CONFORME CONTRATO N°085/2016........................ - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA LEVE C/ ATENDIMENTOS TRIMESTRAIS......... OBS: PAGAMENTO TRIMESTRAL. 3.560,00
20/07/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. 890,00
16/08/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. TRIMESTRAL DO EMPENHO 4105/2016 - CONFORME NFS-e nº430,COMPETÊNCIA MESES DE ABRIL/MAIO E JUNHO/2016. SM TECHMEDSER ELETRONICOS LTDA EPP - 12257 890,00
20/10/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. 890,00
04/11/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4105/2016 - REF. OUTUBRO/2016 SM TECHMEDSER ELETRONICOS LTDA EPP - 12257 890,00
27/01/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS. 890,00
15/02/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. TRIMESTRAL DO EMPENHO 4105/2016 - CONFORME NFE Nº609,COMPETÊNCIA OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. SM TECHMEDSER ELETRONICOS LTDA EPP - 12257 890,00
29/12/2017 ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO,CONFORME SOLICITADO PELO SEC.MUN.DA FAZENDA, CREDOR NÃO COMPROVOU A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO E/OU ENTREGA DO MATERIAL ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2017. -890,00
TOTAL 2.670,00 2.670,00 2.670,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.