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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: CLEONICE ANTÔNIA MORO MOREIRA FREDI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4107 Data de lançamento: 07/06/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELA SERVIDORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CLEONICE A.M.MOREIRA FREDI, QUE PARTICIPOU DE CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, EM PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 26 E 27/04/2016....................... - CAFÉ(CF N°119657 - 26/04/2016)...................... 0,00 10,00
1.00 - ALMOÇO(NF N°5216 - 26/04/2016) 0,00 25,00
1.00 - ALMOÇO(CF N°169934 - 27/04/2016)...................... 0,00 14,32
1.00 - LANCHE(CF N° 55237 - 27/04/2016)...................... 0,00 8,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2016 EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELA SERVIDORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CLEONICE A.M.MOREIRA FREDI, QUE PARTICIPOU DE CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, EM PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 26 E 27/04/2016....................... - CAFÉ(CF N°119657 - 26/04/2016)...................... - ALMOÇO(NF N°5216 - 26/04/2016) - ALMOÇO(CF N°169934 - 27/04/2016)...................... - LANCHE(CF N° 55237 - 27/04/2016)...................... 57,32
07/06/2016 LIQUIDAÇÃO CONFORME AS SEGUINTES NOTAS: CF N° 119657;NF N°5216; CF N°169934; CF N°55237. 57,32
13/06/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4107/2016 CLEONICE ANTÔNIA MORO MOREIRA FREDI - 11311 57,32
TOTAL 57,32 57,32 57,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.