PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE MAIO/2016 PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IWK-6920 DA SEC.MUN.DA SAÚDE ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -846,44L DE GASOLINA............
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3.486,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/06/2016
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE MAIO/2016 PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IWK-6920 DA SEC.MUN.DA SAÚDE ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -846,44L DE GASOLINA............
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09/06/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
3.486,48
17/06/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4115/2016
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
3.486,48
TOTAL
3.486,48
3.486,48
3.486,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.