PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE MAIO/2016 PELO VEÍCULO FIAT/DUCATO DE PLACAS IUZ-8797 DA SEC.MUN.DA SAÚDE ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -1.069,56L DE ÓLEO DIESEL.......
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/06/2016
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE MAIO/2016 PELO VEÍCULO FIAT/DUCATO DE PLACAS IUZ-8797 DA SEC.MUN.DA SAÚDE ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -1.069,56L DE ÓLEO DIESEL.......
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09/06/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
3.347,56
17/06/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4116/2016
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
3.347,56
TOTAL
3.347,56
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.