PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE MAIO/2016 PELOs VEÍCULOs AMBULÂNCIA DE PLACAS ITK-8547 e IUW-5056 DA SEC.MUN.DE SAÚDE CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13.......................... -1.427,94L DE ÓLEO DIESEL.......
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4.377,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/06/2016
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE MAIO/2016 PELOs VEÍCULOs AMBULÂNCIA DE PLACAS ITK-8547 e IUW-5056 DA SEC.MUN.DE SAÚDE CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13.......................... -1.427,94L DE ÓLEO DIESEL.......
4.377,66
09/06/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
4.377,66
17/06/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4122/2016
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
4.377,66
TOTAL
4.377,66
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.