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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4122 Data de lançamento: 08/06/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE MAIO/2016 PELOs VEÍCULOs AMBULÂNCIA DE PLACAS ITK-8547 e IUW-5056 DA SEC.MUN.DE SAÚDE CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13.......................... -1.427,94L DE ÓLEO DIESEL....... 0,00 4.377,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/06/2016 PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE MAIO/2016 PELOs VEÍCULOs AMBULÂNCIA DE PLACAS ITK-8547 e IUW-5056 DA SEC.MUN.DE SAÚDE CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13.......................... -1.427,94L DE ÓLEO DIESEL....... 4.377,66
09/06/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. 4.377,66
17/06/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4122/2016 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 4.377,66
TOTAL 4.377,66 4.377,66 4.377,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.