PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE MAIO/2016 PELOS VEÍCULOS E MÁQUINAS MANUAIS DA SEC.MUN.DE OBRAS,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -293,04L DE GASOLINA............
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1.243,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/06/2016
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE MAIO/2016 PELOS VEÍCULOS E MÁQUINAS MANUAIS DA SEC.MUN.DE OBRAS,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -293,04L DE GASOLINA............
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09/06/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.
1.243,86
17/06/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4144/2016
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
1.243,86
TOTAL
1.243,86
1.243,86
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.