PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE MAIO/2016 PELOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR/SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -4.844,32L DE ÓLEO DIESEL.......
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14.719,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/06/2016
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE MAIO/2016 PELOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR/SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -4.844,32L DE ÓLEO DIESEL.......
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09/06/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
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17/06/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4148/2016
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
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TOTAL
14.719,78
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.