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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4155 Data de lançamento: 10/06/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE MAIO/2016 PELO VEÍCULO CORSA DE PLACAS IOV-2408 DA SEC.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13.......................... -93L DE GASOLINA................ 0,00 391,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2016 PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE MAIO/2016 PELO VEÍCULO CORSA DE PLACAS IOV-2408 DA SEC.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13.......................... -93L DE GASOLINA................ 391,48
10/06/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.AMÉRICO MARQUES DE LIMA. 391,48
20/06/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4155/2016 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 391,48
TOTAL 391,48 391,48 391,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.