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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: AMAURI DAGORT

Dados do Empenho
Número do empenho: 4169 Data de lançamento: 13/06/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Gastos com Recursos Vínculados
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: BL- PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS NO CRAS.......................... - JOGO DE DOMINÓ DE PLÁSTICO.... 3,90 39,00
25.00 - JOGO DE PEGA VARETAS.......... 3,50 87,50
10.00 - JOGO DE UNO................... 15,90 159,00
10.00 - BAMBOLÊS...................... 3,50 35,00
20.00 - PULA CORDA.................... 11,90 238,00
10.00 - DOMINÓ METADE BICHOS.......... 16,90 169,00
1.00 - VOGAIS MINHA ESCOLINHA........ 22,90 22,90
5.00 - JOGO RESTA UM................ 4,90 24,50
5.00 - RAQUETES BRINQUEDO DE PLÁSTICO....................... 12,90 64,50
6.00 - BALÕES COLORIDOS.............. 8,70 52,20
50.00 - CHAPEUS CAIPIRAS DE PALHA..... 7,90 395,00
5.00 - ARGILA....................... 3,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2016 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS NO CRAS.......................... - JOGO DE DOMINÓ DE PLÁSTICO.... - JOGO DE PEGA VARETAS.......... - JOGO DE UNO................... - BAMBOLÊS...................... - PULA CORDA.................... - DOMINÓ METADE BICHOS.......... - VOGAIS MINHA ESCOLINHA........ - JOGO RESTA UM................ - RAQUETES BRINQUEDO DE PLÁSTICO....................... - BALÕES COLORIDOS.............. - CHAPEUS CAIPIRAS DE PALHA..... - ARGILA....................... 1.301,60
13/07/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN. 1.301,60
14/07/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4169/2016 AMAURI DAGORT - 8797 1.301,60
TOTAL 1.301,60 1.301,60 1.301,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.