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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: CACIANA CALEGARO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4175 Data de lançamento: 13/06/2016
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa: 3190.11.08.00.00.00 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO
Natureza da despesa: Adto-Viagens
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO N°010/2016, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO CETRAN-RS E CURSO OPERACIONAL DO SIT(SISTEMA INTEGRADO DE INFRAÇÕES DE TRÃNSITO), NOS DIA 15 E 16/06/2016. 0,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2016 REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO N°010/2016, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO CETRAN-RS E CURSO OPERACIONAL DO SIT(SISTEMA INTEGRADO DE INFRAÇÕES DE TRÃNSITO), NOS DIA 15 E 16/06/2016. 350,00
13/06/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. 350,00
13/06/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4175/2016 CACIANA CALEGARO - 10764 350,00
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.