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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ROGERIO BONATO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4192 Data de lançamento: 14/06/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IRX 6827, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE. - BOMBA D'ÁGUA............ 176,00 176,00
1.00 - CORREIA PONTO........... 68,00 68,00
1.00 - ROLAMENTO CORREIA PONTO..... 145,00 145,00
1.00 - CANO AUXILIAR D'ÁGUA....... 38,00 38,00
2.00 - RETENTOR DO MOTOR........ 32,00 64,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2016 EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IRX 6827, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE. - BOMBA D'ÁGUA............ - CORREIA PONTO........... - ROLAMENTO CORREIA PONTO..... - CANO AUXILIAR D'ÁGUA....... - RETENTOR DO MOTOR........ 491,00
24/06/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. 491,00
27/06/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4192/2016 ROGERIO BONATO ME - 3410 491,00
TOTAL 491,00 491,00 491,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.