Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: ROGERIO BONATO ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4192 |
Data de lançamento: |
14/06/2016 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
PAB - FIXO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IRX 6827, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE. - BOMBA D'ÁGUA............ |
176,00 |
176,00 |
1.00 |
- CORREIA PONTO........... |
68,00 |
68,00 |
1.00 |
- ROLAMENTO CORREIA PONTO..... |
145,00 |
145,00 |
1.00 |
- CANO AUXILIAR D'ÁGUA....... |
38,00 |
38,00 |
2.00 |
- RETENTOR DO MOTOR........ |
32,00 |
64,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/06/2016 |
EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IRX 6827, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE. - BOMBA D'ÁGUA............ - CORREIA PONTO........... - ROLAMENTO CORREIA PONTO..... - CANO AUXILIAR D'ÁGUA....... - RETENTOR DO MOTOR........ |
491,00 |
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24/06/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. |
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491,00 |
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27/06/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4192/2016
ROGERIO BONATO ME - 3410 |
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491,00 |
TOTAL |
491,00 |
491,00 |
491,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.