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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: KONAN INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4219 Data de lançamento: 15/06/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Construção, Manutenção e Ampliação dos Prédios dos Postos de Saúde
Conta de Despesa: 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 11 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL, PARA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE)........................... - MEDIÇÃO 06 - MATERIAL.......... - REFERENTE A DANFE DE MATERIAL Nº 1183 SÉRIE 000................ 16.074,63 16.074,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/06/2016 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL, PARA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE)........................... - MEDIÇÃO 06 - MATERIAL.......... - REFERENTE A DANFE DE MATERIAL Nº 1183 SÉRIE 000................ 16.074,63
15/06/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. 16.074,63
16/06/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4219/2016 KONAN INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA - 12077 16.074,63
TOTAL 16.074,63 16.074,63 16.074,63
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.