Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4335 |
Data de lançamento: |
23/06/2016 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
Manutenção e Pavimentação das Vias Urbanas |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2000.00 |
AQUISIÇÃO DE CIMENTO E TIJOLOS 6 FUROS PARA SEREM USADOS NA RUA PERCIVAL RODRIGUES NO DESVIO D'ÁGUA. |
0,43 |
860,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/06/2016 |
AQUISIÇÃO DE CIMENTO E TIJOLOS 6 FUROS PARA SEREM USADOS NA RUA PERCIVAL RODRIGUES NO DESVIO D'ÁGUA. |
860,00 |
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23/06/2016 |
LANÇAMENTO INDEVIDO |
-860,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.