Exercício: 2016 | |
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
Número do empenho: | 4349 | Data de lançamento: | 23/06/2016 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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600.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................ -CABO LAN 4 PARES CAT.5 E COBREADO ALUMÍNIO................ | 1,50 | 900,00 |
48.00 | -CAIXA TOMADA SIST.X............ | 3,00 | 144,00 |
15.00 | -TOMADA SIST.X DUPLKA 2P+20A.... | 9,00 | 135,00 |
17.00 | -TOMADA SISTEMA X RJ 11......... | 3,05 | 51,85 |
400.00 | -CABO INTERNO CCI 2 PARES....... | 1,80 | 720,00 |
35.00 | -CABO PARALETO 2X2,5mm.......... | 3,05 | 106,75 |
35.00 | -CANALETA SIST.X ADESIVA 20X12.. | 7,00 | 245,00 |
20.00 | -PLACA SEGA SIST X.............. | 1,60 | 32,00 |
1.00 | -RÉGRA 4 TOMADA................. | 12,10 | 12,10 |
15.00 | -CANALETA VAZADA COM TAMPA 20X20mm.......................... | 12,00 | 180,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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23/06/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................ -CABO LAN 4 PARES CAT.5 E COBREADO ALUMÍNIO................ -CAIXA TOMADA SIST.X............ -TOMADA SIST.X DUPLKA 2P+20A.... -TOMADA SISTEMA X RJ 11......... -CABO INTERNO CCI 2 PARES....... -CABO PARALETO 2X2,5mm.......... -CANALETA SIST.X ADESIVA 20X12.. -PLACA SEGA SIST X.............. -RÉGRA 4 TOMADA................. -CANALETA VAZADA COM TAMPA 20X20mm.......................... | 2.526,70 | ||
28/06/2016 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. | 2.526,70 | ||
29/06/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4349/2016 CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172 | 2.526,70 | ||
TOTAL | 2.526,70 | 2.526,70 | 2.526,70 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |