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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4349 Data de lançamento: 23/06/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
600.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................ -CABO LAN 4 PARES CAT.5 E COBREADO ALUMÍNIO................ 1,50 900,00
48.00 -CAIXA TOMADA SIST.X............ 3,00 144,00
15.00 -TOMADA SIST.X DUPLKA 2P+20A.... 9,00 135,00
17.00 -TOMADA SISTEMA X RJ 11......... 3,05 51,85
400.00 -CABO INTERNO CCI 2 PARES....... 1,80 720,00
35.00 -CABO PARALETO 2X2,5mm.......... 3,05 106,75
35.00 -CANALETA SIST.X ADESIVA 20X12.. 7,00 245,00
20.00 -PLACA SEGA SIST X.............. 1,60 32,00
1.00 -RÉGRA 4 TOMADA................. 12,10 12,10
15.00 -CANALETA VAZADA COM TAMPA 20X20mm.......................... 12,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................ -CABO LAN 4 PARES CAT.5 E COBREADO ALUMÍNIO................ -CAIXA TOMADA SIST.X............ -TOMADA SIST.X DUPLKA 2P+20A.... -TOMADA SISTEMA X RJ 11......... -CABO INTERNO CCI 2 PARES....... -CABO PARALETO 2X2,5mm.......... -CANALETA SIST.X ADESIVA 20X12.. -PLACA SEGA SIST X.............. -RÉGRA 4 TOMADA................. -CANALETA VAZADA COM TAMPA 20X20mm.......................... 2.526,70
28/06/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. 2.526,70
29/06/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4349/2016 CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172 2.526,70
TOTAL 2.526,70 2.526,70 2.526,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.